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公司里材料已做成半成品,然后发出去给人家加工成成品,这样从材料发出到收回的分录怎么做

一、公司里材料已做成半成品,然后发出去给人家加工成成品,这样从材料发出到收回的分录怎么做

一,关于发出加工问题:

材料发出:

借:委托加工物资--某加工商 (加工前的总价)

贷:半成品

加工完毕收回:

借:库存商品

贷:委托加工物资--某加工商 (加工后的总价+加工费)

支付加工费:

借:委托加工物资(加工费)

贷:银行存款

公司半成品所花费的材料、水电费、工资:

借:半成品

贷:原材料

应付职工薪酬

制造费用(包括水电、设备折旧等)

(产品成本的核算、也是生产成本的核算,是一个比较繁琐的过程,而且不一样的企业归结过程也不一样,所以,跟你说太多怕你接受不了,所以就给你按最简单的回答吧,呵呵,希望能够帮到你)

二、请问各位大师,自己生产的半成品入库、入库后生产时还要再领用生产加工为成品的会计分录该怎么写?

半成品入库时 借:库存商品—半成品,贷:生产成本 再领用时 借:生产成本,贷:库存商品—半成品 成品入库时 借:库存商品—成品,贷:生产成本

三、我单位生产的半成品,入库后,在外发给其它单位加工成产成品,支付加工费和入库的分录怎么做?

1.本单位入库时

借:库存商品-自制半成品

贷:生产成本

2.外协加工出库时

借:委托加工物资-XX单位-XX产品

贷:库存商品-自制半成品

3.发生的加工费(凭对方开据的发票)入账

借:委托加工物资-XX单位-XX产品

应交税费-增-进

贷:应付账款-委托单位或银行存款或其他相关科目

4.加工完成验收入库:

借:库存商品-XX产品

贷:委托加工物资-XX单位-XX产品

四、半成品装配转入成品怎么入账

借 生产成本

贷 材料

工资

制造费用

借 库存商品

贷 生产成本

生产成本的贷方余额核算是的在产品。

五、有没有加工商品这个科目,外购半成品组装成成品后的会计分录。要用生产成本,还是用加工商品

一般用以下分录:

借:生产成本

贷:半成品——外购半成品

借:库存商品

贷:生产成本

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